集团审计部岗位职责

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正文:

集团审计部岗位职责

  在现在社会岗位职责使用的情况越来越多岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围职责是职务与责任的统一由授权范围和相应的责任两部分组成。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编为大家整理的集团审计部岗位职责欢迎阅读与收藏。

集团审计部岗位职责1

  审计部经理岗位职责:

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定主持工程预算部行政管理的全面工作做好部门的组织建设确保部门各项工作有序开展负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行以控制工程项目的'投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算并与设计概算对比分析为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的变更工程量及造价进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的面积计算、价格制定为公司相关部门提供所需要的资料及数据做好配合工作。

  9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

集团审计部岗位职责2

  一、审计部职责

  1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序以及集团内部审计工作制度编制集团年度审计工作计划并组织实施;

  2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

  3、根据干部管理权限负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

  4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

  5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作并对其内部审计工作质量进行检查;

  6、负责按照规定建立集团内部审计档案组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  7、完成领导交办的其他工作。

  二、审计部负责人岗位职责

  1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程以及集团内部审计工作制度负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

  2、负责审计计划和项目的实施和推进负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核并不定期组织进行检查和内部审计监督;

  3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

  4、根据集团公司的.安排负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

  5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度并对内控制度执行情况进行审计监督;

  6、经集团领导批准公示有关审计结果通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果并向集团领导报告后续审计结果;

  7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作并对内部审计工作质量进行检查;

  8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  三、审计员岗位职责

  1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

  2、参加各项常规审计工作的实施并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

  3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序做到独立、客观、公正规范整理审计底稿撰写内部审计报告初稿或征求意见稿并征求被审计对象的意见;

  4、参与后续审计、审计调查并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

  5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成领导交办的其他工作。

集团审计部岗位职责3

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度结合集团实际建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划提交总经理或有关会议审定并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的'检查工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学习提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结并向总经理或有关会议报告。

  10、完成领导交办的其他工作

集团审计部岗位职责4

  岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的`使用等进行审计汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层提出意见或建议跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历会计学、审计、财务管理相关专业中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正过往无违法违纪行为。

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